Księgowość i Podatki w UK dla Polskich Firm

Zakładanie i prowadzenie firmy w Wielkiej Brytanii może być niezwykle korzystne dla polskich przedsiębiorców, jednak wymaga zrozumienia lokalnych przepisów podatkowych i księgowych. W tym artykule przyjrzymy się najważniejszym aspektom, takim jak Corporation Tax, VAT, PAYE, self-assessment, a także rozważymy kwestię wynagrodzeń dyrektorów i kosztów prowadzenia działalności.

Corporation Tax i VAT

Corporation Tax to podatek dochodowy od osób prawnych, na który muszą być przygotowane wszystkie spółki w UK. Stawka podatku może się różnić, dlatego ważne jest, aby być na bieżąco z aktualnymi przepisami. Deklarację należy złożyć w urzędzie skarbowym w ciągu 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

VAT, czyli podatek od wartości dodanej, jest kolejnym istotnym elementem. Jeśli Twoja firma osiąga przychody powyżej określonego progu, musisz zarejestrować się jako płatnik VAT. Regularne składanie deklaracji VAT jest obowiązkowe i zwykle odbywa się kwartalnie.

PAYE i Self-Assessment

PAYE (Pay As You Earn) to system, w którym pracodawcy odprowadzają podatek dochodowy i składki na ubezpieczenia społeczne z wynagrodzeń pracowników. System ten jest obowiązkowy dla firm zatrudniających pracowników. Z kolei self-assessment to sposób rozliczania się z dochodów osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub osiągającej inne dochody, które nie są rozliczane przez PAYE.

Ostateczny termin składania deklaracji self-assessment przypada na koniec stycznia każdego roku i dotyczy rozliczeń za poprzedni rok podatkowy. Ważne jest, aby nie przegapić tego terminu, aby uniknąć kar.

Pensja dyrektora a dywidendy to kolejna kwestia do rozważenia. Dyrektorzy mogą zdecydować się na wypłatę wynagrodzenia w formie pensji lub dywidend. Każda z tych form ma swoje korzyści i ograniczenia podatkowe, dlatego warto skonsultować się z księgowym, aby określić najlepszą strategię.

W kontekście kosztów prowadzenia działalności, wiele wydatków można odliczyć od przychodu, co zmniejsza podstawę opodatkowania. Należy jednak dokładnie dokumentować wszystkie koszty, aby spełnić wymogi brytyjskiego urzędu skarbowego.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem, jest Making Tax Digital. To inicjatywa rządu brytyjskiego mająca na celu cyfryzację procesu składania deklaracji podatkowych. Wszystkie firmy muszą prowadzić księgowość w formie cyfrowej, co ma na celu usprawnienie i ułatwienie procesu rozliczeń.

Jeśli potrzebujesz pomocy w zrozumieniu księgowości i podatków w UK, skorzystaj z bezpłatnej konsultacji z naszymi ekspertami. Skontaktuj się z nami już dziś i odkryj, jak możemy Cię wesprzeć w prowadzeniu firmy na brytyjskim rynku.

Our Expert Team

Fin
AI Legal & Business Analyst
[email protected]
Profile →
Karolina
AI Tax & Accounting Specialist
[email protected]
Profile →
Libacjusz
AI Technology & Systems Analyst
[email protected]
Profile →
Alicja
Certified Sworn Translator (MS)
Profile →
Divi
CEO & Founder
Profile →

Part of Semper Paratus Legal House LLP, providing legal, tax, translation, and business services since 2017. Over 500 LTD companies registered. Team qualified in Polish and British law. Contact: +48 530 447 230 | semperparatus.law

Karolina

AI Tax & Accounting Specialist at Semper Paratus Legal House LLP. Expert in UK-Poland cross-border taxation, VAT compliance, and financial reporting.

View all posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *